Ausgaben der Stadt 2022-2024

Wofür wird das Geld verwendet?

„Kommunale Selbstverwaltung“ – das ist das große Schlagwort. Bereits das Grundgesetz gesteht den Gemeinden im Artikel 28 Absatz 2 das Recht zu, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“.

Den Gemeinden – und somit der Landeshautstadt Potsdam – wird so viel Verantwortung übertragen. Zugleich wird der kommunale Handlungsspielraum entscheidend eingeschränkt: Im „Rahmen der Gesetze“ hat mittlerweile zur Konsequenz, dass 89% der Aufwendungen bereits durch Pflichtaufgaben gebunden sind. Die restlichen elf Prozent stehen für freiwillige Leistungen, wie z.B. Teile der Kultur-, Sport- und Jugendarbeit, zur Verfügung.

Die Aufwendungen der Landeshauptstadt Potsdam sind wie folgt verteilt:

Aufgaben- / Produktbereiche Plan-Aufwand in Euro
  2022 2023 2024
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(u.a. Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
223.237.000 250.416.000 263.241.800
Soziale Sicherung
(u.a. Grundsicherung für den Lebensunterhalt, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Asylbewerber, Wohnen, Stiftung Altenhilfe)     
169.175.200 200.132.400 211.921.700
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 93.376.200 94.196.000 99.607.800
Organisation und Verwaltung
(u.a. Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsmanagement)
87.954.800 90.673.600 98.031.800
Schulen 50.318.800 59.405.900 75.889.900
Ordnung und Sicherheit
(u.a. Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdienst)
48.011.400 53.681.600 57.385.200
Verkehrsflächen 43.251.300 44.545.400 44.000.900
Kultur und Wissenschaft
(u.a. Potsdam-Museum, Naturkundemuseum, Hans-Otto-Theater, Nikolaisaal und Musikfestspiele Potsdam, Kammerakademie, Musikschule, Stadt- und Landesbibliothek sowie Volkshochschule)
39.537.900 41.693.000 42.571.000
Räumliche Planung und Entwicklung 22.673.500 22.807.900 24.984.800
Gesundheitsdienste 19.978.600 28.146.500 28.239.100
Sportförderung 17.038.300 20.372.700 24.457.800
Natur-, Landschaftspflege und Klimaschutz 17.449.000 19.677.600 19.506.400
Öffentlicher Personennahverkehr 16.600.400 29.478.500 26.148.600
Zentrale Finanzleistungen, Grundvermögen 14.489.400 14.263.100 14.574.100
Wirtschaftsförderung und Tourismus 7.609.100 7.631.100 7.829.800
Friedhofs- und Bestattungswesen 3.305.000 3.616.300 3.664.100
Summe aller geplanten Aufwendungen 874.005.900 980.193.100 1.042.599.300

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